jueves, 24 de noviembre de 2011

CANCELACION DE FACTURAS A PROVEEDORES

Dependiendo de la Version.
Debes Hacer la factura mediante la Gestion Compras y Pagos -> Menu Archivos y luego vas a Compras/Devolucion
Incluyes la Factura de Compra y colocas la Opcion Forma de pago Credito, esto hara que se cree un registro en las cuentas por pagar a tu Proveedor el cual debes tener registrado

Despues te diriges a la Opcion Archivos->Pago/Abono/Cancelacion e incluyes una operacion alli usando la tecla i de inclusion o seleccionando el comando INC colocas el codigo del proveedor o lo vas a seleccionar  de la lista que se despliega despues te aparece una ventana donde seleccionas la opcion Cancelacion, al hacerlo te aparece una nueva ventana con las facturas y documentos pendientes de pago.

Alli debe estar la factura que anteriormente incluimos y el monto de su valor neto la seleccionamos ella quedara resaltada le damos ESC y continuamos llenando los campos referente a la operacion.

MANEJO DE INVENTARIO MEDIANTE EL MIX

En el sistema MixNet se pueden llevar los inventarios de mercancias de una Empresa que se encargue de Comprar y -vender e inclusive tiene una opcion para las Ordenes de produccion mediante articulos compuestos

En la Gestion Almacen, existe la Opcion Articulos y cada vez que creamos un articulo sale la siguiente pantalla

donde llenara la ficha del articulo con la informacion de los productos de la empresa al finalizar esta pantalla aparecera una nueva con informacion correspondiente a la inclusion de los costos y las cantidades

La panatalla pide los datos de almacen que se refire al deposito si la Empresa es multialmacen la Fecha de la apertura del inventario, aqui colocamos la fecha de inventario inicial o del corte que hacemos del inventario en cantidad colocamos la cantidad de articulos o unidades que tenemos y en costo podemos utilizar el comodin * para multiplicar la cantidad por el precio unitario o poner todo el mpnto de las piezas o unidades que vamos a realizar.  Tambien podemos usar la Tecla ESC para no introducir ninguan cantidad y por ende nigun costo al sistema

Ahora vamos a la opcion de archivos Entrada/Salida/ajuste y observamos la entrada en el Kardex de la empresa.


Aqui queda registrada la operacion de la entrada en este caso de 8 unidades a 40 cada una para un toital de 320
Posteriormente el sitema me ira promediando ponderadamente todas las entradas y salidas dependiendo de la fecha de la operacion y las cantidades.